Unidad 2 Registro contable a través de aplicaciones info
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La numeración de asientos: Debe ser introducida manualmente. Se genera automáticamente por el programa. Se puede introducir manualmente, si se ha seleccionado la opción al dar de alta la empresa. Ninguna es correcta. La introducción de asientos contables se realiza desde la opción: Diario// introducción de asientos. Diario// Contabilización automática. Diario//Plantillas. Diario//diario. Para que se vuelquen los datos de una operación en los libros de IVA: Debemos activar el campo "activar libro de IVA". Debe intervenir una cuenta de IVA en el asiento. Los datos se tomarán desde la partida correspondiente. Debe intervenir una cuenta de IVA en el asiento. Ninguna es correcta. La eliminación de asientos en el diario se realiza a través de la opción: Diario// Eliminar. Diario// herramientas// Eliminar. Diario// Introducción de asientos // Eliminar. Diario// Diario// Eliminar. ¿En qué supuesto debemos renumerar asientos?. Si los asientos eliminados no son los últimos. Si los asientos eliminados son los últimos. Siempre que eliminemos algún asiento. No se pueden renumerar los asientos. La comprobación de asientos nos permite: El control de posibles errores en los asientos del libro diario. La visualización de los asientos para su punteo. El cuadre de asientos descuadrados de forma automática. Ninguna es correcta. Podemos obtener el libro mayor de las distintas subcuentas a través de la opción: Archivo//Mayor//Listado de mayor. Diario//Opciones de diario//Listados de mayor. Diario//Mayor. Financiera//Balances//Listados mayor. ¿Cuándo se utiliza La plantilla N03?. Se utilizará para la contabilidad de nóminas pagadas por banco. Se utilizará para la Contabilidad de nóminas pagadas por caja. Se utilizará para la Contabilidad de nóminas pendientes de renumerar. Se utilizará en el caso de entrega de nóminas extra pagadas por banco. ¿Cuándo se utilizará la plantilla P03?. Se utilizará para la Contabilidad de pagos por transferencia. Se utilizará para la Contabilidad de pagos por banco. Se utilizará para la Contabilidad de pagos por caja. Se utilizará para la Contabilidad de pagos ingresos. ¿Qué modelo fiscal no puede generar automáticamente ContaSol?. 303. 120. 347. 390. El balance de comprobación de sumas y saldos se obtiene a través de la opción: Impresión oficial// Cuentas anuales// situación. Impresión oficial// cuentas anuales // sumas y saldos. Global// Balances// Sumas y saldos. Financiera// Operaciones de diario// Sumas y saldos. Para poder realizar el cierre del ejercicio?. No es necesario que estén cerradas todas las opciones del programa. No es necessario que los demás usuarios salgan de la aplicación. Es necessario que estén cerradas todas las opciones del programa. Puede estar abierta la pantalla de Gestión de asientos. ¿Cómo se denomina al asiento con el que se cancelan las cuentas de los grupos 6 y 7 se calcula el resultado?. Asiento de cierre. Asiento de regularización. Asiento de resultado. Cuenta de pérdidas y ganancias. El proceso de cierre conlleva necesariamente: La apertura del ejercicio siguiente. Saldar las cuentas de los grupos 6 y 7. Saldar las cuentas de los grupo1 a 5. Todas son correctas. La actualización de plantillas se realiza desde la opción: Diario// Plantillas. Diario// Introducción de asientos// Plantillas. Financiera// Opciones de diario// Plantillas. Archivo// Selección de empresa// plantillas. Para modificar la configuración de una plantilla, debemos pulsar el icono: Añadir. Modificar. Acceso a partidas. Las plantillas no pueden ser modificados en su configuración. |